Číslo faktúry: 1681853
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lindstom, s r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 31.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.01.2017
Dátum doručenia: 31.12.2016
Datum zverejnenia: 17.01.2017