Číslo faktúry: 1812263
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lindstom s r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoži ZS, MS SJ
Fakturovaná suma: 39.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum doručenia: 05.03.2018
Datum zverejnenia: 06.03.2018