Číslo faktúry: 20180170
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírky
Fakturovaná suma: 157.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.03.2018
Dátum doručenia: 19.03.2018
Datum zverejnenia: 21.03.2018