Číslo faktúry: 1803601526
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: aquaterm s r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 44204451
Predmet faktúry: potreby na opravu miestnosti - ohrievače, rury na vodu, výlevky
Fakturovaná suma: 1206.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.12.2018
Dátum doručenia: 21.12.2018
Datum zverejnenia: 21.12.2018