Číslo faktúry: 1909122
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: rohože
Fakturovaná suma: 28.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum doručenia: 07.02.2019
Datum zverejnenia: 10.02.2019