Číslo faktúry: 20190137
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Presana Andrej Zemčák
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30 059 51 Poprad
IČO dodávateľa: 14342383
Predmet faktúry: deratizácia SJ
Fakturovaná suma: 69.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2019
Dátum doručenia: 01.10.2019
Datum zverejnenia: 01.10.2019