Číslo faktúry: 2031401
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: rohože prenájom a pranie
Fakturovaná suma: 44.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2020
Dátum doručenia: 02.03.2020
Datum zverejnenia: 09.03.2020