Číslo faktúry: 2052101419
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Brantner s r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odpad SJ
Fakturovaná suma: 40.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.05.2021
Dátum doručenia: 25.05.2021
Datum zverejnenia: 03.06.2021