Číslo faktúry: 2022287
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírky MS
Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.05.2022
Dátum doručenia: 30.05.2022
Datum zverejnenia: 31.05.2022