Číslo faktúry: 22100184
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Potraviny 7/2022
Fakturovaná suma: 274.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.07.2022
Dátum doručenia: 01.08.2022
Datum zverejnenia: 04.08.2022