Číslo faktúry: 220101604
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.
Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad 1
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: tablety a soľ do umývačky riadu SJ
Fakturovaná suma: 234.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.11.2022
Dátum doručenia: 15.11.2022
Datum zverejnenia: 15.11.2022