Číslo faktúry: 23100009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Potraviny 1/2023
Fakturovaná suma: 180.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2023
Dátum doručenia: 01.02.2023
Datum zverejnenia: 03.02.2023