Číslo faktúry: 2634179
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: rohože 12/2024
Fakturovaná suma: 50.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2024
Dátum doručenia: 07.01.2025
Datum zverejnenia: 16.01.2025