Číslo faktúry: 36025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678238
Predmet faktúry: kanc. potreby a pomôcky ZS, SKD, SJ
Fakturovaná suma: 382.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.03.2025
Dátum doručenia: 28.03.2025
Datum zverejnenia: 28.03.2025